為貫徹落實集團審計委員會工作要求,進一步規(guī)范經(jīng)營管理行為,防范經(jīng)營風(fēng)險,8月20日,贛州發(fā)展集團召開2021年度內(nèi)部審計工作部署會。會議由集團風(fēng)控總監(jiān)曾紫明主持,審計組全體成員參加會議。
會議研究了2021年度集團內(nèi)部審計相關(guān)工作方案,對集團內(nèi)部審計工作進行了部署,明確了審計對象、審計內(nèi)容、審計工作要求等。
會議強調(diào),內(nèi)部審計是監(jiān)督規(guī)范集團經(jīng)營活動的重要方式。各子公司要高度重視、積極配合,切實抓好此次內(nèi)部審計工作。審計組成員應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定和內(nèi)部審計制度、職業(yè)規(guī)范要求開展審計工作。各子公司要進一步建立完善內(nèi)控制度,規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險,提高運營效益,為國有資產(chǎn)保值增值提供堅強保障。